Cámara de Cuentas halla irregularidades en gestión de Greybby Cuello Coste en Conani
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República halló inobservancias e irregularidades en la gestión de la exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Greybby María Cuello Coste, en el período comprendido entre los meses de abril y agosto del año 2020.
El órgano fiscalizador publicó la investigación y muestra que la entidad bajo el mando de la esposa del imputado en caso Coral 5G Juan Carlos Torres Robiou, inició procesos de compras previo a la resolución de urgencia por parte del Poder Ejecutivo por montos de RD$44,245,930.,y RD$10,119,217.
Indicó que encontraron contrataciones de urgencias sin informe pericial previo y sin remitir los informes a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por el monto de RD$54,365,147.
También evidenciaron contrataciones sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por el monto de RD$91,473,334. Se observaron procesos celebrados sin póliza de seriedad de la oferta, ascendente al monto de RD$13,105,227.
Además, detectó la investigación que, Conani adjudicó a proveedores de forma recurrente, por el monto de RD$75,070,014, que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación por la máxima autoridad y se observaron procesos de compras con ausencia del acta de declinación. Expedientes de compras sin evidencias de contratos, por el monto de RD$29,154,405. Se comprobaron pólizas de fiel cumplimiento constituidas de forma incorrecta, por el monto de RD$96,236. Se evidenciaron Informe pericial que carece de información requerida por la ley, por el monto de RD$10,119,217.
Otros hallazgos que la institución encontró son contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación, ascendente al monto de RD$1,343,732, expedientes de personal sin los respectivos soportes, personal militar en funciones administrativas sin autorización del Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República y la asignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en la entidad, ascendentes a la suma de RD$170,000. y RD$450,400., respectivamente.
Identificó compras realizadas de manera fraccionada, por el monto de RD$412,757, se evidenció incumplimiento de procedimientos de almacén en expedientes de adquisiciones y pagos, por el monto de RD$43,856,719, la entidad adquirió artículos comestibles sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario, ascendente al monto de RD$2,877,760, adquisición de artículos comestibles sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario.
En revisión realizada a los desembolsos de la cuenta Alimentos y bebidas, observaron pagos por un monto de RD$2,877,760., por concepto de adquisición de 3,600 kits de artículos comestibles, para ser utilizados en programas de las diferentes dependencias de la entidad, de los cuales, no fue posible obtener evidencia de la entrega de los artículos a los beneficiarios.
Pueden verlas accediendo al siguiente enlace: https://www.camaradecuentas.gob.do